Доброго времени суток! Уважаемые форумчане прошу помощи. Мы ООО На ОСНО, обнаружили задвоение НДС к возмещению в 4 квартале 2015г. Подскажите возможно ли избежать корректировки декларации?
Comments
Цитата: Доброго времени суток!Уважаемые форумчане прошу помощи.Мы ООО На ОСНО, обнаружили задвоение НДС к возмещению в 4 квартале 2015г.Подскажите возможно ли избежать корректировки декларации?
Добрый день!
Вы же обидели бюджет, занизив сумму к уплате. Только уточненная декларация. Сумма к вычету по конкретному счету-фактуре, где было задвоение, не будет равна или меньше, чем в книге продаж поставщика. Вам должно поступить автотребование о предоставлении пояснений.
Добрый день. Сначала перечислите в бюджет налог и пени, затем подайте уточненную декларацию.
Цитата: 1.При обнаруженииналогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а такжеошибок, приводящих к занижениюсуммыналога, подлежащей уплате, налогоплательщикобязанвнести необходимые изменения в налоговую декларацию ипредставитьв налоговый органуточненную налоговую декларациюв порядке, установленном настоящей статьей.При обнаруженииналогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а такжеошибок, не приводящихк занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщиквправевнести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
Спасибо за ответы. Подаём уточнёнку после перечисления налога и пени.